Октябрь
27

10:00-12:00

Вебинар: «Командировка: от приказа до авансового отчета»

27 октября c 10:00 до 12:00

Программа семинара:

1. Командировка: кого, куда и на сколько
2. Подотчетные деньги при командировке
3. Авансовый отчет о командировке
4. Командировка: разбираемся с нестандартными ситуациями
5. Командировочные расходы

Семинар-тренинг поможет Вам:

· узнать все особенности направления работников в служебные командировки с учетом новых разъяснений контролирующих органов — мы расскажем, как правильно отправить в командировку внутреннего и внешнего совместителя, сотрудника, работающего по ГПД, надомного сотрудника и сотрудника, работающего дистанционно; объясним тонкости оформления командировки между головным подразделением компании и её филиалами; разберемся, как без риска учесть расходы, если командировка сопряжена с выходными или отпуском;
· правильно произвести расчеты подотчетных сумм — мы расскажем, как правильно оформить перевод подотчетных сумм на банковскую карту работника, чтобы при налоговой проверке они не стали его доходом; проанализируем, какие «подотчетные» нарушения чреваты санкциями и как их избежать; рассмотрим способы списания долга работника и объясним, когда эти суммы можно учесть в налоговых расходах, и когда с них придется исчислить НДФЛ;
· без ошибок принять и проверить авансовый отчет — мы расскажем, как правильно составить авансовый отчет; разберемся, когда работник должен сдать авансовый отчет, если он заболел, ушел в отпуск или вновь уехал в командировку; расскажем, что нужно прописать в локальном нормативном акте по командировкам, чтобы избежать трудовых и налоговых споров; объясним, как поступить бухгалтеру в случае, если документы, приложенные к авансовому отчету, оказались поддельными или дефектными и можно ли выдать аванс на новую командировку, если работник ещё не отчитался по предыдущей;
· правильно оформлять командировку в нестандартных ситуациях — мы расскажем, как оплачивать дни командировки, которые приходятся на выходные и праздники, а также, если работник заболел; разъясним, в каком случае доплату сумм среднего заработка до оклада можно учесть в налоговых расходах; расскажем какие документы больше не обязательны при оформлении командировки и о налоговых последствиях не оформленной командировки; приведем позиции налоговиков, фондов и судов по вопросу: нужно ли компенсацию затрат сотрудника командировочных расходов и суточных работников, принимавших участие в развлекательных и спортивных мероприятиях, облагать НДФЛ;
· правильно отразить в налоговом учете командировочные расходы — мы расскажем, в каком порядке суточные, расходы на проезд и проживание учитываются в расходах и облагаются взносами и НДФЛ, когда и как можно принять к вычету НДС по командировочным расходам, как учитывается стоимость дополнительных услуг гостиницы и нужно ли облагать соответствующую компенсацию взносами и НДФЛ, как принимать НДС к вычету, если билеты куплены через агентство, разберем налоговые последствия возврата купленного билета, порядок оформления командировки, налогового учета расходов, вычетов НДС и исчисления НДФЛ и взносов, когда работник едет в пункт назначения и обратно на автомобиле.

По окончании обучения выдается именной сертификат.




Место проведения: Онлайн подключение
300 ₽

Заказать услугу

* — обязательные для заполнения поля


естьнет

данет

Нажимая кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой кофиденциальности

Заказать звонок

* — обязательные для заполнения поля

Нажимая кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности

Яндекс.Метрика