Программа семинара:
1. Особенности перехода на УСН в 2026 году
2. Порядок расчета и уплаты налога на УСН в 2026 году
3. Как организации и ИП на УСН уплачивают НДС с 2026 года
Семинар-тренинг поможет Вам:
- правильно перейти на УСН, сохранить право на ее применение в 2026 году – мы рассмотрим предельный размер доходов для перехода на УСН с 2026 г.; разберемся, какие лимиты нужно соблюсти для сохранения права на применение УСН в 2026 году; напомним, как определить среднюю численность работников для сохранения права на применение УСН; разберем, как перейти с ОСН на УСН; подробно расскажем, как заполнить уведомление о переходе на УСН с другого режима налогообложения; рассмотрим риски, с которыми может столкнуться организация при неправильном заполнении формы N 26.2-1;
- корректно исчислять и уплачивать налог на УСН с 2026 года – мы рассмотрим, как скорректировали перечень расходов, который можно учесть при определении налоговой базы по УСН с объектом «доходы минус расходы»; разберемся, кто устанавливает пониженные ставки налога по УСН с 2026 года, какие пониженные ставки действуют в вашем регионе; рассмотрим плюсы и минусы УСН; напомним с какими режимами можно совмещать УСН, а с какими нет; рассмотрим АУСН в качестве альтернативы УСН, сравним УСН и АУСН; напомним, когда сдавать отчетность и уплачивать налоги на УСН в 2026 году; расскажем о появлении новый формы декларации по УСН, подскажем, как с помощью системы КонсультантПлюс легко и быстро заполнить новую форму декларации по УСН;
- без ошибок рассчитать и уплатить НДС в 2026 году – мы расскажем о новых стоимостных лимитах для НДС при УСН; подскажем как выбрать ставку НДС, если вы не подпадаете под освобождение от НДС; рассмотрим, в каких случаях и как на УСН можно применять пониженные ставки НДС 5 и 7% в 2026 г.; разберем плюсы и минусы применения при УСН пониженных ставок НДС 5 или 7%; расскажем, как рассчитать и учесть НДС с реализации в 2026 г., если аванс получен раньше, в период освобождения от налога; проанализируем разъяснения Минфина и ФНС.
